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有一種工作叫賬實核對,死活對不上怎么辦?

來源:
西昌巧手軟件科技有限公司
作者:
西昌巧手軟件科技有限公司
發布時間:
2017年11月05 16:02
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造成賬實不相符的原因

1、在收發各項財過程中,由于計量,檢驗不準確而發生的品種,數量或質量上的差錯。


2、在財產發生增減變動時,沒有填制憑證登記入賬;或者在填制憑證登賬時,發生計算上或登記上的差錯。


3、在財產的保管過程中,受到氣候等自然因素影響而發生的數量和質量上的變化。


4、由于保管不善或工作人員失職發生的財產殘損,變質與短缺,以及貨幣資金,債權債務的差錯。


5、由于不法分子,營私舞弊,貪污盜竊等造成的財產物資損失。


6、因未達賬項,或拒付而引起的單位之間賬賬不相符等 

以上情況都會導致賬實不符,那么賬實不符都有哪些情況,又該怎樣解決呢?


銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單的余額不相符

通過銀行傳來的對賬單,將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進行核對。如果兩者不相符,原因可能是:

a.一方記賬有誤;

b.存在未達賬項,應該調節銀行存款余額調節表,讓其二者一致。

有關債權債務明細賬賬面余額與對方單位的賬面記錄不相符

一般采用發函詢證的方法進行核對,在保證往來賬戶記錄正確完整的基礎上,向有關單位發送“往來款項對賬單”。對方核實后,蓋章標示相符,并退回;

 

若不符,對方單位應編制“往來款項清查表”說明情況,注明相符不相符的款項。


對于不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回等情況進行分類,針對具體問題采取相應的措施。

各項財產物資明細賬余額與財產物資的實有數額不相符

逐一對各項財產物資進項盤點,并填制盤存單,與賬面余額核對,確定盤虧盤盈數。填制實存與賬存的對比表,作為調整賬面的原始憑證。

現金日記賬面余額與庫存現金數額不相符

采用實地盤點法來確定庫存現金的實存數,與現金日記賬的賬面余額進行核對。查明庫存現金的盤虧盤盈情況。


清查之后填寫“現金盤點報告表”作為原始憑證調節現金日記賬的賬面記錄。